Общая информация

Дата проведения:
04.10 - 06.12.2021
Завершение регистрации :
03.10.2021
Продолжитель­ность:
57 академических часов.
Расположение :
онлайн обучение
Цена: Присоединяйтесь к льготным предложениям
1677 € + НСО
Льготная цена для клиентов Эстонского центра обучения до 19 сентября 1287€ + km

Эстонский центр обучения и конференций является партнёром Кассы по безработице.

При составлении программы за основу были взяты бухгалтерские профессиональные стандарты (в части налогового учёта и бухгалтерского учёта по RTJ 3,4,5,6), входящие в компетенцию бухгалтеров 5 и 6 уровня.

Повышение квалификации бухгалтеров

Этот учебный курс подойдёт:

  • Начинающим бухгалтерам.
  • Практикующим бухгалтерам для освежения своих знаний и повышения квалификации.
  • Владельцам и руководителям предприятий для понимания того, как функционирует налоговая система Эстонии и какие изменения вступили в силу в последнее время.
  • Представителям юридических лиц – нерезидентов Эстонии  для понимания того, как функционирует налоговая система Эстонии.
  • Финансовым руководителям.
  • Всем, кто заинтересован в комплексном и систематизированном получении знаний по налоговой тематике и бухгалтерскому учёту в Эстонии.
  • Всем, кто хочет освежить или дополнить свои знания в сфере налогообложения и бухучёта и получить неоспоримые преимущества на рынке труда.

результаты обучения:

Прошедший обучение будет:

  • легко ориентироваться в налоговых вопросах;
  • понимать, как функционирует налоговая система Эстонии;
  • знать, какие  особенности и исключения есть при начислении налога с оборота в Эстонии;
  • знать специфику расчёта социального и подоходного налогов в Эстонии;
  • понимать тонкости налогообложения специальных льгот, электронной торговли, заработной платы (в том числе и нерезидентов);
  • изучит стандарты финансовой отчётности, RPS и RTJ;
  • сможет заполнять налоговые декларации с учётом последних требований и стандартов;
  • разбираться в разных видах требований (безнадёжные, сомнительные и т.д.);
  • понимать, как происходит учёт запасов, уценка и списание;
  • разбираться в бухгалтерских резервах;
  • изучит дисконтирование и теорию временной стоимости денег;
  • уметь учитывать основное имущество (RTJ 5);
  • узнает о методах измерения и отражения дохода (RTJ 10).

Обучение проходит в режиме онлайн в небольших группах. Преподаватели общаются лично с каждым участником, разбирают практические задания в группах, делятся учебными материалами, проверяют финальную работу, дают обратную связь. По окончании обучения, участник получает свидетельство, подтверждающее его квалификацию.

Также можно купить по отдельности каждый модуль. При регистрации в графе «Примечания» укажите номер учебного модуля. Цена отдельного модуля 129 € + НСО.

Программа

04.10.2021

14:00 - 17:00

1 модуль. Налог с оборота. 1 часть. Обложение НСО товаров и услуг.

  • Понятия в статье 2 ЗоНО, в т.ч. товара, услуги, запасов до востребования
  • Оборот в Эстонии.
  • Сделки, подлежащие налогообложению и декларированию в Эстонии.
  • Регистрация налогообязанными по налогу с оборота в Эстонии.
  • Ограниченные налогообязанные.
  • Время возникновения оборота.
  • Продажа товаров в другие государства Евросоюза.
  • Покупка товаров из других государств Евросоюза.
  • Декларирование внутрисоюзного приобретения.
  • Треугольные сделки и цепочные сделки при продаже товаров.
  • Экспорт, импорт товара.
  • Право на возврат налога с оборота.
  • Примеры, задания, разбор заданий и ответы на вопросы.

11.10.2021

14:00 - 17:00

2 модуль. Налог с оборота. 2 часть.

  • Необлагаемый оборот.
  • Продажа недвижимости.
  • Сдача в аренду недвижимости.
  • Добровольное налогообложение сделок с недвижимостью.
  • Налогообложение.
  • Право на вычет входного налога.
  • Вычет налога до регистрации налогообязанными.
  • Частичный вычет налога с оборота.
  • Легковой автомобиль и налог с оборота.
  • Вычет налога с оборота с основного имущества.
  • Перерасчет входного налога с основного имущества.
  • Перерасчет налога при исключении из регистра.

18.10.2021

14:00 - 17:00

3 модуль. Налог с оборота. 3 часть.

  • Время и место возникновения оборота услуг.
  • Декларирование услуг, облагаемых по основному правилу.
  • Услуги, облагаемые по особому правилу.
  • Нематериальные услуги.
  • Различные случаи налогообложения.
  • Изменения в налогообложении услуг и дистанционной продажи с 2021 года.
  • Декларация KMD. Основные ошибки при заполнении.

25.10.2021

14:00 - 17:00

4 модуль. Специальные льготы.

  • Кто платит налог со спецльготы.
  • Работник в понятии § 48.
  • Цена спецльготы и налогообложение.
  • Размещение работников и транспорт.
  • Легковой автомобиль работодателя.
  • Легковой автомобиль работника.
  • Расходы на поддержание здоровья и спорт.
  • Затраты, связанные с Законом о гигиене и безопасности труда.
  • Вакцинирование, компенсация за очки, рабочая одежда.
  • Производственно- бытовые условия работника.
  • Удаленная работа.
  • Декларирование и налогообложение.

01.11.2021

14:00 - 17:00

5 модуль. Подарки и пожертвования, представительские расходы.

  • Налогоплательщики.
  • Кто не является налогоплательщиком.
  • Период налогообложения.
  • Подарок или спонсорство, налогообложение.
  • Виды пожертвований и налогообложение.
  • Ценовая политика, лотерея и налогообложение.
  • Применяемые льготы при декларировании.
  • Подарки и пожертвования у недоходных организаций (приложение 5 TSD часть 2).
  • Преимущества нахождения в льготном списке по подоходному налогу.
  • Декларирование подарков и пожертвований (приложение 5 TSD).
  • Налогообложение расходов на прием гостей и деловых партнеров.
  • Налоговые льготы для представительских расходов
  • Декларирование расходов.
  • Перерасчет уплаченного налога.

08.11.2021

14:00 - 17:00

6 модуль. Расходы, не связанные с предпринимательством.

  • Когда возникает обязанность платить подоходный налог у юридического лица?
  • Расходы, не связанные с предпринимательством.
  • Декларирование выданных ссуд.
  • Заполнение приложения 6 части I.
  • Заполнение приложения 6 части II (трансфертная цена).
  • Заполнение приложения 6 части III (тоннажный налоговый режим).
  • Период налогообложения, перерасчет уплаченного налога.

15.11.2021

14:00 - 17:00

7 модуль. Выплаты из собственного капитала, дивиденды.

  • Приложение 7.
  • Взносы в собственный капитал.
  • Декларирование в части I a
  • Уплаченный налог в зарубежном государстве
  • Декларирование в части I b
  • Дивиденды с низкой налоговой ставкой
  • Дивиденды по обычной ставке
  • Налогообложение выплачиваемых дивидендов.
  • Получение дивидендов от иностранных лиц
  • Дивиденды, свободные от налогообложения
  • Декларирование выплат
  • Удержание подоходного налога у физических лиц.
  • Освобождение от налогообложения дивидендов по налоговому договору.

22.11.2021

14:00 - 17:00

8 модуль. Налогообложение выплат нерезидентам.

  • Право на работу иностранцев в Эстонии, в том числе из третьих стран (Украины, Белоруссии, России и т.д.).
  • Регистрация на краткосрочную работу иностранцев.
  • Резидентство.
  • Регистрация работы нерезидента в регистре работы.
  • Принцип налогообложения нерезидентов.
  • Арендная рабочая сила и налогообложение
  • Примеры налоговых расчётов по выплатам.
  • Принцип налогообложения нерезидентов подоходным и социальным налогами.
  • Виды доходов нерезидента, облагаемые подоходным налогом в Эстонии.
  • Влияние налоговых договоров на обложение подоходным налогом.
  • Выплата дивидендов и налогообложение, учитывая налоговые договоры между странами.
  • Ставки подоходного налога и декларирование.

29.11.2021

14:00 - 17:00

9 модуль. Налоговые обязательства по заработной плате. Налогообложение услуг, когда получатель - физическое лицо. Социальный налог и накопительная пенсия.

  • Налогообложение соцналогом выплат физическим лицам – резидентам.
  • Регистрация занятости в Регистре работы.
  • Налогообложение выплат физическим лицам – резидентам.
  • Подоходный налог.
  • Социальный налог.
  • Накопительная пенсия.
  • Платежи по страхованию от безработицы.
  • Налоговые льготы.
  • Учёт не облагаемого налогом дохода.
  • Минимальная обязанность по социальному налогу: определение и расчёт.
  • В каких случаях не надо платить минимальную обязанность по соцналогу?
  • Какие выплаты не облагаются социальным налогом?
  • Льготы по соцналогу.
  • Когда соцналог платит государство?
  • Если у работника несколько работодателей, кто платит соцналог?
  • Медицинское страхование работника.
  • Примеры налоговых расчётов по выплатам. Заполнение приложения 1 декларации формы TSD.
  • Налогообложение услуг, когда получатель - физическое лицо.

01.12.2021

13:00 - 17:00

10 модуль. Оценка требований (RTJ 3).

  • Безнадёжные требования.
  • Сомнительные требования.
  • Бухгалтерские резервы.
  • Учёт запасов.
    Методы оценки товарных и производственных запасов.
  • Уценка и списание (RTJ 4).

06.12.2021

13:00 - 17:00

11 модуль. Дисконтирование и теория временной стоимости денег (RTJ 3).

  • Дисконтирование требований и обязательств.
  • Дисконтирование денежных потоков при отражении доходов.
  • Дисконтирование при оценке активов (RTJ 3).

09.12.2021

13:00 - 17:00

12 модуль. Учёт основного имущества (RTJ 5).

  • Методы принятия на учёт и оценки ОИ.
  • Оценка возмещаемой стоимости ОИ.
  • Амортизация/ Уценка/ Списания.
  • Инвестиционная недвижимость (RTJ 6).
  • Методы принятия на учёт и оценки ИН.
  • Оценка возмещаемой стоимости ИН.
  • Критерии отличия ИН от ОИ.
  • Амортизация/ Уценка/ Списания ИН.

13.12.2021

13:00 - 17:00

13 модуль. Отражение дохода (RTJ 10).

  • Методы измерения доходов от продаж.
  • Определение момента отражения дохода от продаж.
  • Отражение прочих видов доходов, кроме продаж.

Основы организации учебного процесса

Тип мероприятия:
Webinar
Количество лекторов :
3
Целевая группа :
Бухгалтеры разных уровней и степени подготовки, финансисты, руководители и владельцы предприятий, аудиторы, все люди, заинтересованные в получении квалификации - налоговый специалист.
Методы обучения :

Практическое онлайн-обучение. Один учебный день - 4 академических часа, учебные дни по бухгалтерскому учёту - 5 академических часов. Весь курс - 57 академических часов.

Прошедший обучение получит свидетельство о прохождении курса в случае, если прослушает программу обучения в  объёме 80% и сдаст финальный тест.

Пожалуйста, ознакомьтесь с основами обеспечения качества обучения.

Условия отказа :

100% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии минимум за 30 дней до его начала, 50% от оплаченной суммы возвращаем в случае, если вы откажетесь от участия в мероприятии за 20 дней до его начала. Если вы откажетесь от участия в мероприятии менее, чем за 15 дней до его начала, то уплаченную сумму мы не возвращаем и счёт подлежит оплате.

Порядок решения споров: все проблемные ситуации стороны спора решают между собой в письменной форме. На претензии клиентов Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus отвечает в течение 7 дней. Если договорённости не удаётся достичь, то спор решается в судебном порядке в соответствии с законами Эстонской республики.

Руководитель проекта :
Оксана Кабритс, 5275555
Кейтеринг :
No
*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus оставляет за собой право вносить изменения в программу.